企業(yè)清算審計企業(yè)在破產(chǎn)和清算時,按照《公司法》和《企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定,清算組基于終止經(jīng)營的前提下,對清算開始日的資產(chǎn)和負債進行重新計量和確認,清算審計是注冊會計師對其結果進行審計的業(yè)務。我們可以為各類企業(yè)在終止經(jīng)營、破產(chǎn)清算或解散時,提供組建清算組、擔任破產(chǎn)管理人以及相關審計的服務。2020年3月24日深圳堂堂會計師事務所審計團隊赴新疆對新疆億路萬源實業(yè)投資控股股份有限公司進行年度審計,掀開中國注冊會計師行業(yè)中小會計師事務所審計上市公司新的篇章!5月11日,深圳堂堂會計師事務所承接新三板公司深圳市超能國際供應鏈管理股份有限公司年度審計業(yè)務。深圳堂堂承接新三板超能國際年報審計業(yè)務。審計可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)潛在的財務問題,及時采取措施避免損失。寶安區(qū)行政事業(yè)單位審計服務
增資是指公司為擴大經(jīng)營規(guī)模、拓展業(yè)務、提高公司的資信程度,依法增加注冊資本金的行為。公司資本實際上需要隨著公司經(jīng)營活動的發(fā)展變化而發(fā)生變化。尤其是公司發(fā)展前景看好,資本的需求量必然加大,這時,就需要調(diào)整。增加資本,應依法定程序進行。增資的方法(1)邀請出資,改變原出資比例,邀請出資的對象,可以是原股東,也可以是股東以外的人。。(2)按原出資比例增加出資額,而不改變出資比例,增資后,各股東出資比例保持不變,這種方法只能用于在原股東范圍內(nèi)增資。云南內(nèi)部控制審計服務審計可以幫助企業(yè)滿足法律和監(jiān)管要求,以及投資者和其他利益相關者的需求。
管理咨詢內(nèi)部控制和風險管理服務:內(nèi)部控制合規(guī)審核和報告、內(nèi)部控制體系設計和優(yōu)化、并購中的內(nèi)部控制調(diào)查、風險評估和風險管理、計算機控制審計,內(nèi)部審計服務:內(nèi)部審計外包、聯(lián)席內(nèi)部審計、內(nèi)部審計技術咨詢,財務與稅務盡職調(diào)查:投資架構評估、并購風險和機會評估、調(diào)查和評估資產(chǎn)質(zhì)量、調(diào)查和評估隱含成本、承諾及或有費用、調(diào)查和評估稅務風險、合并整合咨詢服務,財務管理服務:完善預算管理和財務規(guī)劃、財務管控系統(tǒng)設計和實施、資金管理和財務分析、資金募集和企業(yè)改制顧問,會計咨詢服務:會計準則實施咨詢、會計制度設計、會計管理體系設計、會計人員培訓。工程造價建設項目投資估算的編制、審核及項目經(jīng)濟評價,各類投資項目的工程造價(概)預算、結算、決算、工程招標標底價、投標報價的編制、審核,工程變更及合同價款的調(diào)整和索賠費用的計算,建設項目各階段的工程造價控制,工程經(jīng)濟糾紛的鑒定,工程造價計價依據(jù)的編制、審核,工程造價業(yè)務有關的其他事項。
清算審計是指企業(yè)由于各種原因終止,對其清算期間的債權債務清償情況,資產(chǎn)變現(xiàn)情況,清算期間的收益、損失,費用支出情況及清算截止日凈資產(chǎn)分配情況進行的審計,以確認清算企業(yè)是否合法、公開、公正進行全部清算活動,注冊會計師對清算結果發(fā)表合法、公允的審計意見。清算審計通常包括:合約期滿清算審計、產(chǎn)業(yè)調(diào)整清算審計、無法持續(xù)經(jīng)營清算審計、違法經(jīng)營清算審計、企業(yè)兼并清算審計、企業(yè)破產(chǎn)清算審計。我們可以為各類企業(yè)在終止經(jīng)營、破產(chǎn)清算或解散時,提供組建清算組以及相關的審計服務,并出具清算審計報告、注銷稅務登記稅款清算審計報告等。審計可以幫助企業(yè)識別并解決內(nèi)部控制問題,提高企業(yè)的管理水平。
【外匯年檢審計簡介】外匯年檢審計是很常規(guī)的審計業(yè)務,是對企事業(yè)單位外匯收支情況、賬戶使用情況、外匯法規(guī)遵循情況進行的審核,出具外匯審計報告。提供給外匯管理局。包括:企業(yè)單位、事業(yè)單位、境外機構設立的處理處等開立外匯賬戶的所有單位?!就鈪R年檢審計報告用途】提供給外匯管理局【外匯年檢審計流程】審計工作從業(yè)務承接到完成通常要經(jīng)過以下步驟:1、會計師事務所和委托方進行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計收費等;并簽訂業(yè)務約定書;2、會計師事務所安排項目組,下發(fā)委托方審計準備的資料清單;3、被審單位按照資料清單準備相關審計資料,并確定現(xiàn)場審計時間。4、現(xiàn)場審計階段;5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;6、與被審單位交換意見;7、出具正式審計報告。審計是一項重要的財務管理工具,可以幫助企業(yè)識別風險并提高財務透明度。山西證券期貨相關審計
合規(guī)審計是確保組織遵守國內(nèi)外法律法規(guī)和行業(yè)標準的重要手段,有助于維護組織的聲譽和利益。寶安區(qū)行政事業(yè)單位審計服務
在現(xiàn)階段益復雜的商業(yè)環(huán)境中,企業(yè)經(jīng)營者需要面對各種各樣的挑戰(zhàn)和風險,而這些挑戰(zhàn)和風險又時常發(fā)生在企業(yè)無力應對的時候。堂堂的全球法務會計小組致力于處理舞弊檢舉、經(jīng)犯以及其他違規(guī)行為帶來的挑戰(zhàn)。我們擁有經(jīng)驗豐富的技術,能幫助客戶收復虧損的資金、預防更多的經(jīng)濟損失及保持業(yè)務正常運作。我們提供的專業(yè)服務包括:1.經(jīng)犯審查當有涉及到挪用公司資產(chǎn)資金的檢舉或可疑事件,或者涉及財務報告的舞弊或隱匿,我們能夠提供法務會計、舞弊審查、資產(chǎn)追償以及對內(nèi)控疏漏的審查;2.計算機鑒證技術服務我們的技術能夠對硬盤進行映像處理從而保護證據(jù)。同時,我們的技術還能分析多種電腦系統(tǒng)(包括筆記本電腦、臺式電腦、服務器、掌上電腦(PDA)和移動電話)中的電子數(shù)據(jù)。借助專有的電腦工具,我們能夠處理和檢查大量的數(shù)據(jù),包括公司郵件系統(tǒng)中的郵件、文件服務器和企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)(ERP)中包含的財務數(shù)據(jù);3.合規(guī)審閱服務對于企業(yè)來說,理解并且遵守《反海外賄賂法》和其他反賄賂法規(guī)極為重要。我們提供《反海外賄賂法》和其他反賄賂法規(guī)合規(guī)性審閱、反洗錢服務以及提供合規(guī)性咨詢寶安區(qū)行政事業(yè)單位審計服務